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PALMARES - PE

Empenho nº 2023NE0000040

Dados Gerais

Empenho: 2023NE0000040
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município dos Palmares
Unidade Orçamentária: 89001 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA ALUSIVO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE O FUNPREV FUNDO PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DOS PALMARES PE, NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA DE COBRANCA DE OBRIGACAO PREVIDENCIARIA REFERETE PROCESSO Nº 000251811.2021.8.17.3030 DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DOS PALMARESPE.
Data Empenho: 10/01/2023
CPF/CNPJ do Credor: 05.229.390/0001-90
Nome/Razão Social: FOLHA SALARIO FAMILIA AEMASUL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Programa: OPERACOES ESPECIAIS
Ação: AMORTIZACAO DA DIVIDA SAAE
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa de Capital
Natureza de Despesa: Amortização da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 506.067,61

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 10/01/2023 R$ 506.067,61

Total Liquidado: R$ 506.067,61

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000009 26/09/2023 R$ 45.267,61
Liquidação 0000008 28/08/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000007 26/07/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000006 27/06/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000005 29/05/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000004 26/04/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000003 28/03/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000002 24/02/2023 R$ 57.600,00
Liquidação 0000001 25/01/2023 R$ 57.600,00

Total Pago: R$ 506.067,61

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 28/09/2023 001 001155 000000014989 R$ 45.267,61
Pagamento 28/08/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 27/07/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 27/06/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 29/05/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 26/04/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 30/03/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 27/02/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Pagamento 30/01/2023 001 001155 000000014989 R$ 57.600,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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